老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師您好!我想問下,技術(shù)服務(wù)成本票沒回來,款也沒付,有21年的合同,這種情況,我是要暫估還是計(jì)提呢?怎么做分錄
答: 您好!需要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則來暫估成本 借:成本費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款等
提供軟件系統(tǒng)技術(shù)服務(wù),收客人了10萬元,銷售10萬。同時(shí)向其他公司購買技術(shù)服務(wù)7萬, 企業(yè)利潤3萬元。<br>會(huì)計(jì)分錄,這個(gè)7萬成本怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 同學(xué)你好,看你購買服務(wù)是用來做什么,借方根據(jù)用途相應(yīng) 借管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、主營業(yè)務(wù)成本等 貸銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
技術(shù)服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 通常會(huì)計(jì)記錄技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄為:借:應(yīng)收賬款xx元;貸:技術(shù)服務(wù)費(fèi)xx元; 具體步驟如下: 1、在應(yīng)收賬款科目上進(jìn)行借方記賬,金額為技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額。 2、在技術(shù)服務(wù)費(fèi)科目上進(jìn)行貸方記賬,金額為技術(shù)服務(wù)費(fèi)金額。 3、根據(jù)財(cái)務(wù)管理的要求,在貸方同時(shí)記錄憑證編號(hào),票據(jù)號(hào),供應(yīng)商等信息。 拓展知識(shí):技術(shù)服務(wù)費(fèi)是指企業(yè)為獲得一定技術(shù)服務(wù)而付出的費(fèi)用。技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以是技術(shù)研究、技術(shù)開發(fā)、設(shè)備購置、技術(shù)培訓(xùn)等。技術(shù)服務(wù)費(fèi)也可以是為了取得技術(shù)支持、許可使用技術(shù)、咨詢技術(shù)顧問或購買技術(shù)產(chǎn)品所支付的費(fèi)用。








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