老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,比如說工資總額是7000,伙食費扣400,住宿費扣100,電費扣50,社保扣353,借支500,實發(fā)工資5597,請問計提工資分錄跟發(fā)放工資分錄怎么做呢?
答: 你好,你這些扣除都是實發(fā)工資時扣除嗎?就是說工資在發(fā)放時候扣除?之前是掛賬了嗎
老師,比如說工資總額是7000,伙食費扣400,住宿費扣100,電費扣50,社保扣353,借支500,實發(fā)工資5597,請問計提工資分錄跟發(fā)放工資分錄怎么做呢?
答: ?同學你好,計提時,借:管理費用,7000元,貸:應付職工薪酬-工資,7000元,發(fā)放時,借:應付職工薪酬-工資,7000元,貸:銀行存款,5597元,應付職工薪酬-福利費,500元,其他應收款-社保,353元,其他應收款-備用金,500元,管理費用-電費,50元。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,這個應付職工扣除餐費住宿費再發(fā)放,那這個餐費住宿費我計提和發(fā)工資的時候怎么做分錄呢
答: 你好,餐費和住宿費是職工自己承擔嗎?






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貪玩的季節(jié) 追問
2022-01-22 13:50
貪玩的季節(jié) 追問
2022-01-22 13:50
王雁鳴老師 解答
2022-01-22 13:53
貪玩的季節(jié) 追問
2022-01-22 13:58
王雁鳴老師 解答
2022-01-22 14:00
貪玩的季節(jié) 追問
2022-01-22 14:02
王雁鳴老師 解答
2022-01-22 14:05