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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2022-02-10 08:38

你好 
成本費(fèi)用科目
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  

追問

2022-02-10 08:46

好的,謝謝老師

玲老師 解答

2022-02-10 08:46

 你好同學(xué):
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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你好? 成本費(fèi)用科目 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出??
2022-02-10 08:38:46
你好~ 借 管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-02-25 21:39:24
您好,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額), 借:其他收益—其他。
2020-06-28 15:35:20
你好,年末需要做結(jié)轉(zhuǎn)清零。
2018-01-10 19:36:56
同學(xué) 你好, “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”會計(jì)分錄的做法如下: (1)發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時: 借:庫存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) ; 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出)。 (2)月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出); 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)。
2022-03-04 16:59:01
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