老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


你好,我們公司是購貨方,現(xiàn)在要退貨,我們的專票已經(jīng)抵扣了,我們需要開紅字信息表,本來應(yīng)該一張正數(shù)發(fā)票開一張紅字信息表,但數(shù)量有點(diǎn)多,想請(qǐng)問能多張正數(shù)發(fā)票開一張紅字信息表嗎?
答: 不能的 一張信息表對(duì)應(yīng)一張負(fù)數(shù)發(fā)票。
開錯(cuò)專票給對(duì)方,對(duì)方已抵扣,我怎么開紅字發(fā)票對(duì)方為抵扣又怎么開紅字發(fā)票
答: 同學(xué),你好,對(duì)方抵扣了,先要對(duì)方開紅字申請(qǐng)單,你再開紅票就可以了,對(duì)方?jīng)]抵扣,你開紅字申請(qǐng)單,又開紅票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前銷售給別的單位的貨物,別人已經(jīng)抵扣了,但是現(xiàn)在貨物要退回來,我們這邊也給開了紅字發(fā)票,那還需要給對(duì)方把紅字發(fā)票寄過去嗎?
答: 您好,需要把紅字發(fā)票寄給對(duì)方,對(duì)方要根據(jù)紅字發(fā)票來做賬的。





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2022-02-11 12:54
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2022-02-11 12:59
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2022-02-11 13:31
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2022-02-11 13:31