請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


我們是建筑勞務公司,甲方以房抵勞務費,我們怎么做賬呢,另外我們如果把房再賣出去,需要交什么稅呢 ? 借固定資產貸銀行存款。銷售了,轉到固定資產清理。 不需要交其他稅吧?
答: 抵賬的分錄是對的。。處置固定資產時交增值稅。附加稅,印花稅等。
向一天內發生的經濟業務比如: 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產借;固定資產清理 貸;銀行存款借;銀行存款 貸;固定資產清理 是可以寫在一張記賬憑證上還是分開寫呢?
答: 全部分開寫,在連續的幾張號寫(如11#、12#、13#) 這樣好查賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們買車的時候有貸款,現在把車賣車了,應該怎么賬務處理,借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產借:銀行存款 貸:固定資產清理借:其他應付款 貸:固定資產清理然后固定資產清理再轉損益,是這樣嗎、?
答: 同學,你好 借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 借:銀行存款 貸:固定資產清理 應交稅費










粵公網安備 44030502000945號


