老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師您好,行政單位會計有需要先支付后開發票的情況這個可以不做其他應收款,直接借費用貸零余額嗎
答: 嗯,可以這樣子處理的,沒問題的,財務會計這。
老師,像行政單位會計,原預存3000元電費當時未能開發票,收據入賬計入其他應收款-電費,后每月開來電費發票沖其他應收款-電費,這月原預存余額余下200元,這月開來電費發票500元,原預存電費不足應補交300元電費,但電業局余額比我們多100元,實際補交這月電費200元。請問老師這樣怎么做賬?
答: 同學你好,財務會計借業務活動費用500貸其他應收款200 銀行存款等200 其他收入100
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
期末,盤點發現溢余現金20元,原因待查。7. 經仔細核查,無法確認溢余現金20元原因,經批準列為收入。8. 收到上級主管部門下撥的用于完成專項任務的資金10萬元,存入銀行。9, 行政單位收回已核銷的其他應收款1500元存入銀行。10.期末,將各預算收人(均為專項資金)發生額結轉到相關"財政撥款結轉"利"其他結余"賬戶[目的]練習事業單位資金結存的核算。
答: 借,庫存現金20 貸,待處理財產損溢,20 借,待處理財產損溢20 貸,其他收入20 借,資金結存20 貸,其他預算收入20 借,銀行存款10 貸,財政撥款收入10 借,資金結存10 貸,財政撥款預算收入10 借,








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2022-02-25 10:54
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2022-02-25 10:56
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2022-02-25 10:58
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2022-02-25 11:22
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2022-02-25 11:30