老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


附列資料一 第一至13b欄次第六列“未開具發(fā)票”銷項(xiàng)稅額之和是0 未開具發(fā)票的上期臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值是-1081.18 是什么情況
答: 你好,你上期是有負(fù)數(shù)嗎
本月還接受個人委托印刷名片5 0盒,收到現(xiàn)金1000元,未開具發(fā)票,根據(jù)背景資料填制未開具發(fā)票的13%的貨物及加工修理修配勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額
答: 同學(xué)你好 你的問題是什么
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
第一次作業(yè)假設(shè)您是一名稅務(wù)人員,在常規(guī)檢查時,發(fā)現(xiàn)某公司有以下業(yè)務(wù),判定公司處理是否正確,如不正確,說明理由。(1)為了促銷,推出買一贈一活動,但是贈品沒有計(jì)算銷項(xiàng)稅額。(2)電動車采用以舊換新銷售,舊的做價500元,新的含稅售價2500,公司按2000計(jì)算稅額(3)與另外公司協(xié)商以物易物交易,雙方等價交換,雙方都沒有開具發(fā)票,沒有銷項(xiàng)稅額。
答: 同學(xué)你好!正在解答中,稍等
六月預(yù)繳的稅可以七月開發(fā)票,那六月預(yù)繳的稅可以抵六月的銷項(xiàng)稅嗎?這樣如果預(yù)繳的比銷項(xiàng)稅額高,那是不是要留抵啊
個人開的建材批發(fā),不開發(fā)票的銷售業(yè)務(wù),所收金額是不是全部記入收入,都不用記銷項(xiàng)稅額了
增值稅申報失敗,顯示附表一1至13b未開具發(fā)票銷項(xiàng)稅額之和大于等于上期未開具發(fā)票臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值
增值稅申報失敗,顯示附表一1至13b未開具發(fā)票銷項(xiàng)稅額之和大于等于上期未開具發(fā)票臺賬銷項(xiàng)稅額累計(jì)值








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