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送心意

星河老師

職稱中級會計師,稅務師,CMA

2022-03-04 16:35

同學
你好 沒看到題目。

漣漪 追問

2022-03-04 16:37

第一次發不了圖片呢

星河老師 解答

2022-03-04 16:39

同學

你好 借貸方怎么看不到呢?

漣漪 追問

2022-03-04 16:40

有啊,前面的就是借方

星河老師 解答

2022-03-04 16:45

同學

這個應付職工薪酬怎么又出現借方發生額?

漣漪 追問

2022-03-04 16:49

計提的啊,有借方發生額不對嗎?我就是問這個分錄她做的對不對,不是我做的

星河老師 解答

2022-03-04 16:55

同學
這個應付職工薪酬是負債類科目,一般增加是貸方的。計提是貸方,發放才是借方發生額。

漣漪 追問

2022-03-04 17:09

我說的是她的科目用的對不對,計提員工部分貸方用的是應付職工薪酬-應付社會保險費

星河老師 解答

2022-03-04 17:12

同學

你好 這個老師看了沒有問題。計提員工部分貸方用的是應付職工薪酬-應付社會保險費

星河老師 解答

2022-03-04 17:15

同學
你好 社保費用是
借 管理費用-社會保險費
   貸 應付職工薪酬-應付社會保險 


這個沒有問題。

漣漪 追問

2022-03-04 17:27

一般不都是用其它應付款或者其它應收款嗎?

星河老師 解答

2022-03-04 20:01

同學,
你好,工資薪金,福利費等是通過應付職工薪酬這個科目核算的。

星河老師 解答

2022-03-04 20:01

同學,
你好,工資薪金,福利費,社保公積金等是通過應付職工薪酬這個科目核算的。

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你好,計提就是計算和提取;通俗的講,就是把尚未發生但將要發生的支出計算出來列入費用,按規定的比率與規定的基數相乘計算提取,列入某科目
2022-03-11 23:10:40
同學 你好 沒看到題目。
2022-03-04 16:35:20
你好同學 您說的是計提過什么呢?
2022-03-01 19:51:25
需要的和你的工資一樣 借管理費用,工資 貸,應付職工薪酬工資。
2022-02-24 17:23:08
你好,加什么附加?是附件吧,自己做一個電子表格做附件
2022-02-14 15:22:02
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