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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-03-09 15:16

同學你好,計入管理費用一福利費;

雪兒 追問

2022-03-09 15:17

借方管理費用,貸方呢?

立紅老師 解答

2022-03-09 15:19

同學你好
借,管理費用
貸,應付職工薪酬
再做
借,應付職工薪酬
貸,其他應收款;

雪兒 追問

2022-03-09 15:37

這個分錄可以直接合并為借:管理費用 貸:其他應收款嗎?我之前借備用金的分錄為:借:其他應收款 貸:銀行存款,現在是沖帳

立紅老師 解答

2022-03-09 15:40

同學你好,不可以的;需要通過應付職工薪酬科目過渡;

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相關問題討論
借:其他應收款-某員工 貸:銀行存款 等實際計提獎金時再沖減
2022-07-30 15:12:43
同學你好,計入管理費用一福利費;
2022-03-09 15:16:36
你好,和工資一樣做賬,計入應付工資里
2022-03-22 12:22:40
你好,借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅
2020-02-11 12:39:58
借;銀行存款 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
2017-08-01 16:39:02
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