老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,您好!我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付,但用人單位將工資直接付給員工了,但要求我們公司開票,收到的款項低于發(fā)票金額要怎么做賬?(勞務費用12000,收到銀行存款9000元,有3000元用人單位錯發(fā)給職工本人了,我們開了12000的票給他們,增值稅118.81)要怎樣做會計分錄
答: 你好,你們12000全額開具勞務費發(fā)票嗎
郭老師,您好! 我們是勞務派遣公司:派遣人員工資由我公司代付,但用人單位將工資直接付給員工了,但要求我們公司開票,收到的款項低于發(fā)票金額要怎么做賬?(勞務費用12000,收到銀行存款9000元,有3000元用人單位錯發(fā)給職工本人了,我們開了12000的票給他們,增值稅118.81)要怎樣做會計分錄
答: 同學你好,我先回復下,你看下是否是你想要的答案 勞務公司簽合同,打款給他們,不要讓用人單位直接打款給派遣人員,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有個勞務派遣單位,派遣的員工與用工單位簽訂了《勞動合同》,由用工單位繳納社保,我勞務派遣用人單位可以開差額發(fā)票嗎?
答: 您好! 個人和用工單位簽訂勞動合同,這就不是勞務派遣了,不符合勞務派遣差額開票規(guī)定。
你好,一直沒看懂,用工單位怎么還會收到派遣費:“簡易計稅:收到勞務派遣費時,借:銀行存款;應交稅費——應交增值稅(銷項稅額);向被派遣員工支付薪酬時,借:主營業(yè)務成本;貸:銀行存款。“
?勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險怎么做會計分錄?會計問回復是勞務派遣公司為勞務派遣員工購買意外保險 借:管理費用,貸:銀行存款等科目?答案是這個 哪個對呢?老師
小規(guī)模納稅人勞務派遣公司收到用工單位支付勞務費(已開票),用人單位以此筆收入全額支付工人工資,會計分錄咋過處理了。







粵公網安備 44030502000945號



豆豆棠 追問
2022-03-10 23:01
豆豆棠 追問
2022-03-10 23:02
佟老師 解答
2022-03-10 23:13
豆豆棠 追問
2022-03-10 23:18
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2022-03-10 23:19
佟老師 解答
2022-03-11 07:03
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2022-03-11 08:00
佟老師 解答
2022-03-11 08:36