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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-21 15:31

你好
紅沖的是
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅
貸:應(yīng)收賬款
然后重新開(kāi)
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
增值稅

玄天子 追問(wèn)

2022-03-21 15:36

不用通過(guò) 以前年度損益調(diào)整 科目嗎?

王超老師 解答

2022-03-21 15:37

不用的,因?yàn)槟氵@個(gè)要重新開(kāi),這兩個(gè)分錄是放在一起的

玄天子 追問(wèn)

2022-03-21 15:41

成本呢?不用處理嗎

王超老師 解答

2022-03-21 15:42

成本不需要處理啊,你這個(gè)只是重新開(kāi)發(fā)票的

玄天子 追問(wèn)

2022-03-21 15:51

老師  我可以  紅沖 借應(yīng)收賬款(紅字)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字)    增值稅(紅字)重新開(kāi)具 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   增值稅      這樣可以嗎?

王超老師 解答

2022-03-21 16:10

可以的,你用紅字來(lái)表示是可以的

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你好,印花稅不需要計(jì)提。多計(jì)提了就沖銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅? 0.01 ,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??0.01
2022-04-15 13:20:59
借;管理費(fèi)用一無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)攤銷
2019-03-06 13:51:08
同學(xué)你好!應(yīng)當(dāng)由公司承擔(dān)的部分? 則 借:管理費(fèi)用 ? ? 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) ? ? 貸:銀行存款 應(yīng)當(dāng)由個(gè)人承擔(dān)的部分? ?本身應(yīng)該記入其他應(yīng)收款? ?現(xiàn)在公司代為承擔(dān)? 則 借:營(yíng)業(yè)外支出 ? ? 貸:銀行存款
2021-11-12 09:05:36
學(xué)員您好,1月加計(jì)抵減實(shí)際發(fā)生額要減去12月份進(jìn)項(xiàng)沖回的部分 1月份實(shí)際繳納12月份的增值稅時(shí),就按照12月申報(bào)表的金額來(lái)做就可以了 即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入
2022-02-21 17:39:27
你好 借長(zhǎng)期股權(quán)投資? -某公司 貸? 營(yíng)業(yè)外收入? ?
2021-04-18 09:20:00
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