請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


去年多計(jì)提了1分印花稅,今年怎么做會(huì)計(jì)分錄,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
答: 你好,印花稅不需要計(jì)提。多計(jì)提了就沖銷 借:應(yīng)交稅費(fèi)—印花稅? 0.01 ,貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)??0.01
執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,無(wú)形資產(chǎn)攤銷的會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 借;管理費(fèi)用一無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:無(wú)形資產(chǎn)攤銷
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,增值稅進(jìn)項(xiàng)符合加計(jì)抵減政策,12月份一筆進(jìn)項(xiàng)沖回,但是當(dāng)時(shí)加計(jì)抵減未沖回申報(bào)納稅,1月份加計(jì)抵減部分應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 學(xué)員您好,1月加計(jì)抵減實(shí)際發(fā)生額要減去12月份進(jìn)項(xiàng)沖回的部分 1月份實(shí)際繳納12月份的增值稅時(shí),就按照12月申報(bào)表的金額來(lái)做就可以了 即, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



玄天子 追問(wèn)
2022-03-21 15:36
王超老師 解答
2022-03-21 15:37
玄天子 追問(wèn)
2022-03-21 15:41
王超老師 解答
2022-03-21 15:42
玄天子 追問(wèn)
2022-03-21 15:51
王超老師 解答
2022-03-21 16:10