請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


你好,我想問下,我收到一筆上級撥的專項應付款,我借:銀行存款 貸:其他應付款。利潤表做的營業外收入。 但是他提示我報表勾稽不對。我是應該把這比專項款直接記入未分配利潤嗎?
答: 同學你好,既然掛了往來就不存在又入營業外收入了。
您好,公司注銷把其他應付款轉為營業外收入,就增加了貨幣資金,未分配利潤,其實沒有資金
答: 你好 應付轉營業外收入,不涉及貨幣資金呀 未分配利潤增加了而矣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款,借:其他應收款 貸 其他應付款,然后費用化做審計調整 借:研發費用 貸:其他應收款 企業沒有調表也沒調賬,2019年這筆分錄要累調嗎? 借:年初未分配利潤 貸:其他應收款,這樣做對嗎
答: 是的,需要做累調的,這個分錄是正確的。











粵公網安備 44030502000945號



楊揚老師 解答
2022-04-01 23:27
小謝 追問
2022-04-01 23:42
楊揚老師 解答
2022-04-02 00:00
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2022-04-02 00:02
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2022-04-02 00:16
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2022-04-02 00:19
楊揚老師 解答
2022-04-02 09:18