老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,我想請教一下,我家今年新開的小規模,購買的稅控盤和發生的技術服務費是458元,但是到現在為止也沒有增值稅發生,就是沒有增值稅可以繳納,就不用繳增值稅,也不用抵扣這個458元,這個458元在上季度申報的時候已經填在了減免稅申報表中,但是這個季度申報的時候沒有顯示上季度未抵減的458元呢?或者說,未抵減的這458元在哪里有顯示嗎?
答: 您好 減免稅明細表 沒有期初余額么?
增值稅專用發票,技術服務費開成技術服務可以么
答: 您好,這個是可以的哈,可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
.納稅人提供技術轉讓、技術開發和與之相關的技術咨詢、技術服務。(四技服務)是免征增值稅的 我們公司也是提供技術服務業務的 增值稅是不是也不用交的 呀
答: 對的是的,符合上面要求的不需要交









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嘻嘻 追問
2022-04-02 16:36
bamboo老師 解答
2022-04-02 16:39