老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好,3月份公司購買了茶桌,茶椅,茶柜,茶具等,合計金額8700元。分錄是做固定資產,折舊費?還是做管理費用呢?(即借:管理費用-辦公費8700貸:銀行存款-8700)
答: 你好!計入低值易耗品然后專管理費用就可以
小規模納稅人,收到一張發票,既有電腦(固定資產),又有打印機和硬盤(管理費用)。會計分錄:借:固定資產,借管理費用-辦公費,貸:銀行存款
答: 你好,沒錯,可以這么做的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師,請問我公司2020年買了一輛車價值480萬,當時一次性扣除了,分錄是這么做的,借:固定資產,貸:銀行存款,同時:借:管理費用,貸:累計折舊;在2022年我公司這輛車放到二手車市場以100萬的價格轉售給了個人,這個分錄應該怎么做?然后需要二手車市場給開發票嗎?麻煩老師具體給解答一下,謝謝
答: 您好,會計沒有一次性扣除,是稅法口徑,分錄是錯誤的
例如采購180萬車的話,1.借,固定資產,貸,銀行存款2.借,累計折舊,貸,固定資產,3,借,管理費用,貸累計折舊,這樣做對嗎
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務費280,已做賬務處理也結轉損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
老師,你好,新開的公司工資費掛哪個科目?我不知道掛管理費-工資,還是 管理費-開辦費?工程類的公司的。借:管理費用-工資 貸:銀行存款 還是借:管理費用-開辦費 貸:銀行存款









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2022-04-07 14:51
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