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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-07 16:42

你好
2月收到發(fā)票已抵扣
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
3月開了紅字發(fā)票
借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
重新開發(fā)票
借:庫存商品或原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目

曾曾 追問

2022-04-07 16:49

不是進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎

鄒老師 解答

2022-04-07 16:53

你好,這個過程是進(jìn)項稅額負(fù)數(shù),而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

曾曾 追問

2022-04-07 17:09

那是費用發(fā)票呢?應(yīng)該怎么做賬?
那是費用發(fā)票呢,應(yīng)該怎么做賬?

鄒老師 解答

2022-04-07 17:15

你好,是發(fā)生了費用支出,取得了費用發(fā)票的意思?

曾曾 追問

2022-04-07 17:30

對,是啊,已抵扣已入賬

鄒老師 解答

2022-04-07 17:31

你好
借:管理費用等科目,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:銀行存款等科目 

曾曾 追問

2022-04-07 17:42

負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬?

鄒老師 解答

2022-04-07 17:43

你好

借:銀行存款等科目,貸:管理費用  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)

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你好 2月收到發(fā)票已抵扣 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 3月開了紅字發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 重新開發(fā)票 借:庫存商品或原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2022-04-07 16:42:13
補(bǔ)做4月份沒有做賬的 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 紅字發(fā)票 借;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸;應(yīng)收賬款等科目
2017-08-25 08:41:52
你好,不跨年的話,原分錄紅字沖回就可以
2022-01-21 13:23:49
是的,2者就抵消了的哈
2023-11-10 09:36:46
對的是的,只開一臺的就可以
2022-08-12 08:24:55
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