老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


公司先購買密封膠和螺栓,收到專票,錢已付,然后再隨同貨物發(fā)出不單獨(dú)計費(fèi)的會計分錄怎么做?有點懵了
答: 同學(xué)你好,然后再隨同貨物發(fā)出不單獨(dú)計費(fèi)的會計分錄 借,銷售費(fèi)用 貸,庫存商品;
老師,我想問一下。公司先預(yù)支給員工,讓員工去購買貨物,這個過程會計分錄怎么做?
答: 你好做借支,后期再報銷 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金 報銷: 借 管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 銀行存款(若借出有多) 貸 其他應(yīng)收款 銀行存款(如果還需付錢)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
某公司購買一項專利權(quán)55000元,貨款未付,編制會計分錄
答: 借:無形資產(chǎn),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用,貸:累計攤銷







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2022-04-08 15:47
立紅老師 解答
2022-04-08 15:51
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2022-04-08 15:52
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