老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,我上個月一張普票1個點的開錯忘了作廢,這個月紅沖也是一個點的,我從4月開發票就是免稅的,這樣我要是報第二季的報表時,增值稅主表免稅額會不會是負數
答: 你好,開錯了,紅沖1%的就可以的,你重新填寫也是1%的。
老師,物業公司增值稅普票+無票合計22萬填增值稅主表10欄,本期免稅額怎么是按3%填的呀?開發票是按1%的稅率,怎么填增值稅主表呀?
答: 你好,對的是的,默認的就是3%不用修改的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人,3月份把收購發票錯開成免稅普票了,本月申報表提示要填列附表增值稅免稅明細表,但企業不享受增值稅免稅優惠,為了對應主表,該附表應如何填列。
答: 你好,是需要申報減免明細表的吧?減免明細表,減免性質,你選擇其他?
小規模開增值稅專用發票,如果填增值稅那稅申報表?開了一張2950的增值稅專用發票,稅率1%,是填在(一)應征增值稅不含稅銷售額,還是(四)免稅銷售額?小規模季度不滿45萬,免征增值稅如何填?
國有糧食購銷企業開具增值稅專用發票時,應當比照非免稅貨物開具增值稅專用發票,企業記賬銷售額為“價稅合計”數。增值稅申報表附表一怎么填寫?是按免稅填寫?專票,免稅那邊還分開填寫?






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郭老師 解答
2022-04-11 09:22
蒲公英 追問
2022-04-11 09:27
蒲公英 追問
2022-04-11 09:30
郭老師 解答
2022-04-11 09:36
蒲公英 追問
2022-04-11 09:43
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2022-04-11 09:45
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2022-04-11 09:48
郭老師 解答
2022-04-11 09:51