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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-11 13:52

您好,實際沒抵扣?就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致?

追問

2022-04-11 13:58

就掛在應交稅費減免稅額

追問

2022-04-11 14:25

老師今年直接做借應交稅費未交增值稅貸應交稅費減免稅額對嗎。申報表發生額填上

小林老師 解答

2022-04-11 15:32

您好,那也沒問題,也在應交增值稅體現

小林老師 解答

2022-04-11 15:32

您好,應交稅費未交增值稅對應科目是應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)和(轉出未交增值稅)

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相關問題討論
您好,實際沒抵扣?就是應交增值稅余額與納稅申報表不一致?
2022-04-11 13:52:37
您好,對的,就是這個分錄的
2022-05-24 09:57:47
你好,是的,是這樣處理的?
2022-03-20 15:37:14
你好,如果是一般納稅人單位,是這樣做分錄的?
2020-11-14 15:44:08
同學你好 金稅盤繳費時候分錄是不是借:管理費用 貸:銀行存款 ——對的; 抵稅時候分錄是什么 借,應交稅費一應增一減免稅款 貸,管理費用;
2022-03-22 19:28:48
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