老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,印花稅申報(bào)購(gòu)銷(xiāo)合同都是按采購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票的不含稅金額×0.03%?第一次報(bào)不知道咋弄?
答: 同學(xué)你好 這個(gè)是可以的
老師,印花稅申報(bào)沒(méi)有購(gòu)銷(xiāo)合同,只有采購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票,用價(jià)稅合計(jì)金額還是不含稅金額×萬(wàn)分之三?
答: 同學(xué),你好 用價(jià)稅合計(jì)金額
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1.是不是采購(gòu)發(fā)票和銷(xiāo)售發(fā)票都要交印花稅的?2.那如果采購(gòu)發(fā)票是普票,印花稅是含稅還是不含稅金額?是專(zhuān)票是含稅還是不含稅?3.銷(xiāo)售發(fā)票是普票,印花稅是含稅還是不含稅金額?是專(zhuān)票是含稅還是不含稅?
答: 您好,是的,采購(gòu)和銷(xiāo)售都要交印花稅。印花稅是按合同繳納的,合同簽的含稅就按含稅交,與發(fā)票沒(méi)關(guān)系的
我想問(wèn)一下繳納購(gòu)銷(xiāo)合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,是不是采購(gòu)不含稅金額加上銷(xiāo)售不含稅金額
印花稅的計(jì)稅金額是銷(xiāo)售合同和采購(gòu)合同上面載明的不含稅金額的合計(jì)數(shù)嗎 ,之前習(xí)慣性都是只填寫(xiě)銷(xiāo)售合同上面載明的不含稅金額
老師,購(gòu)銷(xiāo)合同的印花稅的金額是怎么算的呢,是本月不含稅的銷(xiāo)售發(fā)票的金額和本月不含稅的購(gòu)入發(fā)票的金額嗎?一般怎么算呢?教我一下,謝謝老師!









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菲吾莫屬 追問(wèn)
2022-04-12 13:53
小菲老師 解答
2022-04-12 13:54