老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請問老師 公司名下汽車貸款可以全額抵扣所得稅嗎 但是貸款是從股東個人賬戶扣款的 怎么入賬啊 有老師回復(fù)說公司名下汽車貸款可以全額抵扣所得稅借 固定資產(chǎn)借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸 其他應(yīng)付款-股東 請問貸其它應(yīng)付的話,這個還要從公賬轉(zhuǎn)給股東嗎
答: 你好。1公司名下的? 貸款發(fā)生的? ? 折舊額都可以 稅前扣除 ; 只要有合理的發(fā)票? ;? ? ? ?是的。 既然是借款肯定要還的??
老師, 增值稅認證抵扣留抵的做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1468.25 ,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,那下次抵扣的時候還需要做賬嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1468.25,貸:應(yīng)交增值稅-進項稅?
答: 為啥在這個科目循環(huán)呢?
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,如何月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候,如果有:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),應(yīng)交增值稅(銷項稅額),應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額),應(yīng)交稅費——留抵稅額,應(yīng)交稅費——待抵扣進項稅額,涉及到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅額)分錄應(yīng)該怎么做呢?
答: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 待認證 待抵扣都可以有余額 轉(zhuǎn)出進項稅額是什么意思?進項轉(zhuǎn)出嗎 如果是的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出進項稅額, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅










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