老師,退休人員可以作為研發人員嗎 問
你好,可以的,退休以后可以反聘作為研發人員。 答
老師好,我們公司是銷售醫療設備及骨科方面的,老板 問
貨是老板朋友的,實質是代銷 / 掛靠,貨不屬于你們公司 廠家開票給你、你已抵扣,應付賬款掛著付不出 → 做無法支付的應付款轉營業外收入 庫存負數:沖銷已入賬庫存,做庫存退回,同時沖主營業務成本 分錄: 借:應付賬款 — 廠家 貸:營業外收入 借:庫存商品(紅字負數) 貸:主營業務成本(紅字負數) 二、業務員搞錯釘子、庫存負 1000 多 屬于盤虧 / 出庫錯誤,金額很小,直接按盤虧處理 借:營業外支出 / 管理費用 1000 多 貸:庫存商品 1000 多 答
老師,請問下,公司換帳套了,期初往來數據沒有帶過來, 問
你好,正在回復題目 答
匯算清繳關聯交易什么情況下需要報 問
查賬征收的企業,只要今年和“關聯方”發生過任何業務往來,匯算清繳就必須報《年度關聯業務往來報告表》(G100-G113);核定征收不用報。 答
老師 麻煩問一下 25年9月購買新設備 計入固定資 問
同學你好, 假如 不打算把25年折舊補計提了,那么, 這個報表填寫就是 賬載折舊金額=0 稅法折舊金額=本應該提取的折舊, 答


老師,我應付職工薪酬貸方有余額,很多年留下來的,就是把上月計提的發了,還有10000多余額,也找不到原因了,這樣我直接借應付職工薪酬,貸庫存現金可以嗎
答: 您好 應付職工薪酬貸方有余額,可以下次計提工資的時候少計提啊
老師您好,客戶上一年的審計報告中把庫存現金的30w調到了應付職工薪酬的支付數里面,請問今年我該怎么做滾調?
答: 你好,實際上是沒有付這筆工資是嗎?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,公司中秋節發放現金的分錄是:借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金,還是要先借:管理費用,貸:應付職工薪酬,再借:應付職工薪酬-福利費,貸:庫存現金,寫兩筆分錄呢
答: 要走一下應付職工薪酬。
你好,比如本月應發工資3000,沒有社保月末計提時應寫,計提職工薪酬,借管理費用應付職工薪酬3000.貸庫存現金3000對嗎
老師您好想問下我做提工資的分錄對不借:銷售費用 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-養老保險 應付職工薪酬-失業 應付職工薪酬-公積金發放工資借:應付職工薪酬-工資 貸:現金
老師,我們公司的工資都是從老板的卡上直接轉給員工的,我們做賬的時候走的借:應付職工薪酬 貸:庫存現金,現在這樣操作還行嗎







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甄彥偉 追問
2022-04-14 06:57
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:03
甄彥偉 追問
2022-04-14 07:05
甄彥偉 追問
2022-04-14 07:05
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:06
甄彥偉 追問
2022-04-14 07:09
bamboo老師 解答
2022-04-14 07:14