老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師您好,客戶上一年的審計報告中把庫存現(xiàn)金的30w調(diào)到了應(yīng)付職工薪酬的支付數(shù)里面,請問今年我該怎么做滾調(diào)?
答: 你好,實際上是沒有付這筆工資是嗎?
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費借:應(yīng)付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,臨時雇傭人員的工資能不能不走應(yīng)付職工薪酬 直接走工程施工,庫存現(xiàn)金
答: 您好,這個是不能的,不能
老師我們公司端午節(jié)發(fā)放的福利,每人100元現(xiàn)金,我已合并在工資里申報了,我做賬的時候就做借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金 這樣對嗎?
老師,我應(yīng)付職工薪酬貸方有余額,很多年留下來的,就是把上月計提的發(fā)了,還有10000多余額,也找不到原因了,這樣我直接借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金可以嗎
老師,您好3月計提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款
請問行政部門聚餐費1200,用現(xiàn)金付訖借:管理費用——職工福利費貸:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費貸:庫存現(xiàn)金這是什么意思?
老師,發(fā)工資會計分錄摘要是不是這樣寫:計提工資:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬,支付工資:借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存現(xiàn)金?






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優(yōu)雅的柚子 追問
2023-05-18 21:21
小鎖老師 解答
2023-05-18 21:22