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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-14 17:00

開具的差額征稅發票,備注中有差額部分,該部分就是對應增值稅計稅依據

文文老師 解答

2022-04-14 17:03

備注中的差額部分,就填在免稅銷售額

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相關問題討論
開具的差額征稅發票,備注中有差額部分,該部分就是對應增值稅計稅依據
2022-04-14 17:00:53
同學你好,把普票銷售額填在第10行哈
2022-01-12 09:47:27
你沒有達到起征點的銷售收入,只要填列10欄的
2022-01-12 09:34:26
您好,這是差額后的 《關于小規模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第4號)規定: 一、小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過10萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅。 小規模納稅人發生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額超過10萬元,但扣除本期發生的銷售不動產的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務、服務、無形資產取得的銷售額免征增值稅。 二、適用增值稅差額征稅政策的小規模納稅人,以差額后的銷售額確定是否可以享受本公告規定的免征增值稅政策。
2024-06-08 15:51:47
意思是你把數據填在本期銷售額未達起征點這里了?這里一般是不能填數據的哈
2022-01-12 09:29:34
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