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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-27 10:50

您好
請問前面攤銷分錄怎么寫的

學堂用戶gp8vpw 追問

2022-04-27 10:52

正確的是借:無形資產攤銷;貸:無形資產;現在做成了借:遞延資產攤銷,貸:無形資產

bamboo老師 解答

2022-04-27 10:53

借:無形資產攤銷  借方藍字
借:遞延資產攤銷  借方紅字

學堂用戶gp8vpw 追問

2022-04-27 10:56

直接調整損益類科目會有影響嗎,期末已經結轉沒有余額了

bamboo老師 解答

2022-04-27 10:57

直接調整損益類科目會有影響

學堂用戶gp8vpw 追問

2022-04-27 11:00

那我還可以按照老師說的分錄做調整嗎

bamboo老師 解答

2022-04-27 11:04

可以啊本來您前面做錯了啊

學堂用戶gp8vpw 追問

2022-04-27 11:08

好的 謝謝 我試試看

bamboo老師 解答

2022-04-27 11:12

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 請問前面攤銷分錄怎么寫的
2022-04-27 10:50:48
同學,你好 無形資產攤銷 借管理費用 貸累計攤銷 你的理解正確的研發形成的無形資產攤銷額計入管理費用科目,在報表中計入研發支出項目
2022-07-19 14:09:34
借:利潤分配-未分配利潤 貸:累計攤銷
2024-05-20 11:13:21
您好,這個的話,是填在無形資產的這個是
2024-06-05 15:35:46
你好 借/以前年度損益調整 貸:無形資產
2022-02-11 15:27:31
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