老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


上個月計提印花稅,分錄是:借:管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅,這個月繳費的時候分錄做錯了,做成借:管理費用-印花稅,貸:銀行存款了,這個月如何調賬
答: 您好,這個月調整賬的時候,先全額紅沖錯誤的憑證,借:管理費用-印花稅,負數,貸:銀行存款,負數。再做借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款。
老師您好,我想問一下,退回的印花稅分錄做借銀行存款,貸管理費用_印花稅,結轉損益的時候這筆怎么做分錄?
答: 您好,這個這樣的 借管理費用_印花稅 貸 本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月有筆印花稅,做賬做成借方管理費用了,本月我要給調到應交稅費,是做借:應交稅費 ,借管理費用(紅字)。還是要把計入借管理費用,貸:銀行存款這筆分錄沖紅,重新做一遍
答: 印花稅計入管理費用正確,您為什么要調整?









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