請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現(xiàn)在開有風(fēng)險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


繳納增值稅稅金的時候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
答: 你好 這個是要用應(yīng)交增值稅_已交稅金
老師請問下, 我們22年增值稅進(jìn)項稅100萬 銷項稅共計發(fā)生80萬那么我年底的時候能不能 借 應(yīng)交稅金-未交增值稅100萬 貸 應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項稅100萬 借 應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅80萬 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅80萬 年底的時候應(yīng)交稅金-增值稅 余額為0 應(yīng)交稅金未交增值稅借方余額20萬
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到進(jìn)項發(fā)票時 借方:原材料 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額 貸方:應(yīng)付賬款-A公司月底計提 當(dāng)月增值稅的時候 借方: 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅實際勾選抵扣時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅 貸方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額次月實際繳納上月增值稅時借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:銀行存款以上 進(jìn)項稅的業(yè)務(wù)分錄對嗎?
答: 你好; 你還要做; 進(jìn)項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進(jìn)項稅好多的?






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純靜如風(fēng) 追問
2022-06-21 10:55
玲老師 解答
2022-06-21 11:02