請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


請問付款后才開發票簽合同,合同時間與付款時間晚違反財務制度嗎?
答: 您好,如果雙方都同意的話,是因為一些特殊的原因才這樣操作的,是沒問題的。
簽訂服務合同后按合同收到甲方服務費。現在要退款,開具紅字發票,想咨詢老師,開具對應紅字發票時間有沒有限制,間隔幾個月的時間可以嗎?
答: ?你好;? ?這個沒有限制的; 可以紅沖的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
如果購買原材料,是按合同金額一半預付貨款,貨到后在付尾款,然后開票,這其中有四個時間點,預付款時間,收貨時間,收到票時間,付尾款時間,請問這四個時間是要分別做分錄嗎,還要關注每筆款的發票是否來了,是否到貨了,還要和相應合同號對應,感覺工作量很大,有什么好的處理方法?
答: 預付賬款時:借:預付賬款,貸:銀行存款;收貨時:借:原材料,貸:應付賬款;收到發票,沖暫估,按發票入賬;付尾款時,借:應付賬款,貸:銀行存款




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ellenwzz 追問
2022-06-29 17:08
李霞老師 解答
2022-06-29 17:11