老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


請(qǐng)問一般納稅人上月預(yù)付賬款但是沒收到發(fā)票,是按預(yù)付賬款入得賬,本月收到發(fā)票但是沒有銷項(xiàng)想先不抵扣,借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款 這樣做對(duì)嗎
答: 同學(xué),你好 借:在建工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)貸預(yù)付賬款
款已付,貨已到,發(fā)票次年對(duì)方才開出 在不做出入庫單的情況下可以這樣做嗎?當(dāng)月分錄 借: 預(yù)付賬款-XXXX(含稅金額) 貸: 銀行存款-中國銀行(含稅金額) 借 :在建工程-廠房 (不含稅金額)貸: 預(yù)付賬款-XXXX(不含稅金額)次年收到發(fā)票借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:在建工程-廠房 預(yù)付賬款-XXXXX
答: 你好你這里材料最終是計(jì)入在建工程 你這里處理不太對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們和建筑承包方簽訂合同,承包方使用的電費(fèi)從工程款里扣,分錄該怎么做?貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 負(fù)數(shù),貸:營業(yè)外收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額是這樣做嗎?銷項(xiàng)稅的稅率是按電費(fèi)還是按建筑服務(wù)的稅率?還是不做收入,沖減在建工程?
答: 您好,貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付工程勞務(wù)款 (正數(shù))貸:其他業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額(稅率是13%),不能沖在建工程的,這個(gè)電費(fèi)很大的,沒有這部分收入稅務(wù)很容易查到









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2022-07-10 17:03
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