老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,其他公司掛靠我們公司,買材料都是她們以借款打錢進來,我做的也是其他應付,工程完工后,算錢,這個錢又和我們老板私了了,我們老板自己把錢轉(zhuǎn)給他了,這賬本怎么做平呀
答: 你好,反分錄沖減你當時做的分錄
老師:我們公司今年剛剛成立,都是在起步階段。我們是分公司,都是總公司給分公司賬上打錢,。我們分公司對公賬戶給老板打款, 我做的分錄是,借:其他應收款-老板,貸:銀行存款。老板用這些錢,支付公司所的的一切花銷買辦公用品,電費,人工工資,裝修費,工具,買菜,出差費用,等等可多了,完了老板就給我一些票,這錢都是老板花的,沒有出納,就他自己記個流水賬,我是這么做分錄的:借 管理/銷售/ 貸:其他應收款-老板,這樣可以嗎,這樣就把其他應款沖平了,要不怎么沖平呀?
答: 你好,你做憑證的話,那樣做是可以的。但是你想把它沖評的話,嗯,如果后期有錢從分公司轉(zhuǎn)給總公司的話,在來對沖就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師:我公司是個體運輸隊,然后自己公司沒有車,都是在外面找的,這些車又是掛靠其他公司的,我公司可以找勞務(wù)公司幫做嗎?可以打錢給他們,他們開票給我們,他們付款嗎
答: 你好;? ?可以的。 如果這樣你們之間需要有合同哈 ;證明業(yè)務(wù)? ?
老師,您好:老板用自己的錢買了一批原材料,我做的是借:原材料 貸:其他應付款-老板,請問這筆錢要怎么轉(zhuǎn)給老板?怎么做賬?
老師,您好:老板用自己的錢買了一批原材料,我做的是借:原材料 貸:其他應付款-老板,請問這筆錢要怎么轉(zhuǎn)給老板?怎么做賬?
老師,公司的老板和經(jīng)理,有借的他們的錢,也有他們借公司的錢,可以設(shè)一個其他應收,一個其他應付嗎?老師 能教我一下嗎 工程施工最后的結(jié)轉(zhuǎn)
老師,公司的老板和經(jīng)理,有借的他們的錢,也有他們借公司的錢,可以設(shè)一個其他應收,一個其他應付嗎?老師 能教我一下嗎 工程施工最后的結(jié)轉(zhuǎn)





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