老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師你好,公司前面月份是零申報(bào),這個(gè)月又開(kāi)了普通發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月應(yīng)該如何報(bào)稅?
答: 同學(xué)你好,按開(kāi)具的普通發(fā)票申報(bào)處理。
為什么申報(bào)表中明明是開(kāi)具其他發(fā)票(普通發(fā)票),然后再在未開(kāi)具欄中填寫(xiě)同等的負(fù)數(shù)金額呢?這是怎么回事呢 有點(diǎn)不明白, 這不是零申報(bào)了嗎
答: 同學(xué)你好 你之前做未開(kāi)票收入了嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們?cè)诮K蘇州,是一家小規(guī)模單位,做環(huán)保咨詢類服務(wù)。目前只開(kāi)通了增值稅電子普通發(fā)票。上個(gè)月月底收到一筆貨款未開(kāi)票,季報(bào)是零申報(bào)。這個(gè)月開(kāi)的票,是免稅的普票。這兩個(gè)月應(yīng)該分別如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好同學(xué),如果說(shuō)第一次那筆款你沒(méi)開(kāi)發(fā)票的話,你零申報(bào),需要做賬借銀行存款。貸。預(yù)收賬款,然后后期你開(kāi)發(fā)票的話,直接借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以了。嗯,因?yàn)槟恪?







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