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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-10-13 15:22

你好,如果你們單位給他承擔的話,可以全部報銷的,這個做福利費里面。這是他個人自己使用的。

k1 追問

2022-10-13 15:40

嗯嗯,入賬的話,是需要找物業開具我們公司抬頭的發票是吧  如果開具發票的抬頭是我們老板個人,就不能入賬了是嗎

郭老師 解答

2022-10-13 15:45

對的,是的,是這么做的。

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你好! 去年已經計提 借:其他應付款-物業費 貸:銀行存款 沒計提 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2022-01-29 04:22:52
你好。 公司的電費,物業費,如果是后勤的,借管理費用,水電費物業費,貸銀行存款。
2022-02-23 17:18:00
同學你好 計入管理費用
2023-06-30 10:48:57
借預付賬款貸銀行存款, 然后按月分攤,借管理費用、房屋租金、物業費 貸預付賬款
2022-09-08 13:28:42
借預付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預付賬款
2022-06-09 17:08:58
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