老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


確認一筆收入收入確認借:應收賬款:88808貸:主營業務收入: 83781.13 應交稅費-應繳增值稅-銷項稅額:5026.87收到款項借:銀行存款:88808 貸:應收賬款:88808收到服務費發票5853.46元(普票)借:應收賬款:5853.46貸:主營業務收入:5522.13 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額:331.33同時借:銷售費用,老師 我是一般納稅人收到普票是這樣做的嗎?
答: 你好,收到服務費發票5853.46元(普票),這個是你們的支出,不是你們的收入吧?
小規模確認收入時直接做的借銀行存款貸主營業務收入,沒計提應交稅費,現季度已經超45萬需要繳納增值稅,繳納增值稅的分錄應該怎么做
答: 你好,普通發票的沒有應交稅費,不需要做繳納增值稅的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是電商公司。我們按訂單都是一些個人付過來的零星客戶,比如8月的訂單收入已經確認無票收入了,借應收賬款-零星客戶,貸主營業務收入,應交稅費應交增值稅銷項-在9月又有8月已經確認收入的零星客戶又要申請開票,那我可以直接在9月的訂單無票收入1700減去8月已確認無票收入又在9開票的收入1200元,那我9月申報無票收入就是500元,這樣可以嗎
答: 可以的,可以這么做的。








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