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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-31 19:42

你好,正確的應(yīng)該是哪一個科目的?

安予涵 追問

2023-01-31 19:45

您好老師,該筆業(yè)務(wù)屬于先銀行付款后合作公司開發(fā)票,收到票據(jù)后做賬,一直記應(yīng)收賬款里。后出納不了解業(yè)務(wù)往來將該筆業(yè)務(wù)記錄成了管理費用。正確的科目應(yīng)該是應(yīng)收賬款。

郭老師 解答

2023-01-31 19:45

你好,正確的應(yīng)該是借應(yīng)收賬款貸銀行放款,然后你們賬上做的是借管理費用貸銀行存款,是這個意思嗎?

安予涵 追問

2023-01-31 19:51

不是的老師,是該筆款項是先預(yù)付了等票中,就等著發(fā)票來了沖回預(yù)付賬款就可以了。結(jié)果被做賬成了管理費用。現(xiàn)在預(yù)付賬款就一直不平。

郭老師 解答

2023-01-31 19:56

你把分錄寫一下可以嗎?實在是想象不出來的。

安予涵 追問

2023-01-31 20:06

借:預(yù)付賬款
 貸:銀行存款

現(xiàn)在財務(wù)寫的是借:管理費用
                         貸:其他應(yīng)付款

安予涵 追問

2023-01-31 20:09

正確的應(yīng)該是借:成本
                         貸:預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-01-31 20:15

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整
貸預(yù)付賬款

安予涵 追問

2023-01-31 20:21

老師還需要把那些原始憑證復(fù)印一下粘貼到這個新憑證內(nèi)嗎

郭老師 解答

2023-01-31 20:27

有沒有都可以的,你寫好了調(diào)整哪個賬戶處理就可以的。

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計入營業(yè)外收入 原分錄是借:管理費用 -10,貸:應(yīng)收賬款 -10,現(xiàn)在要調(diào)整到營業(yè)外收入,正確的調(diào)整分錄應(yīng)該是: 首先沖銷原錯誤分錄:借:管理費用 10(正數(shù)),貸:應(yīng)收賬款 10(正數(shù))。 然后編制正確分錄:借:應(yīng)收賬款 10,貸:營業(yè)外收入 10。 計入營業(yè)外支出 若經(jīng)判斷應(yīng)計入營業(yè)外支出,調(diào)整分錄如下: 先沖銷原分錄:借:管理費用 10,貸:應(yīng)收賬款 10。 再編制正確分錄:借:營業(yè)外支出 10,貸:應(yīng)收賬款 10。
2025-04-08 15:19:28
你好,正確的應(yīng)該是哪一個科目的?
2023-01-31 19:42:02
你好 三包一般是不收費的, 你好? 借銷售費用 貸銀行 /工資等?
2022-03-12 09:33:59
你好,這個經(jīng)查2021年4月有一筆應(yīng)收款A(yù)公司1萬明明收回來了,這個是怎么知道的呢,這個不能作為調(diào)整的證明嗎?
2022-11-14 22:28:17
您好,是的, 是這樣做的
2023-12-06 19:08:16
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