老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師,去年暫估的票,今年回票的時候,票面金額暫估多了和少了,分別怎么處理,年報的時候需要報表嗎,相關分錄怎么做的
答: 去年暫估的票,今年回票的時候,票面金額暫估多了,可以在本期的管理費用中減少相應的金額;票面金額暫估少了,可以在本期的管理費用中增加相應的金額。年報的時候,要根據實際情況,進行調整并記錄,且做好相關分錄,這是一個有規律的處理流程。拓展知識:暫估票是企業在某一時期所發出或者收到的款項,但是無具體憑證及憑證號,在該會計期間內與收付款實際發生不一致,可以歸入暫估票收支類別,并在現金流量表中作出分錄。
請問老師,匯算清繳的時候,去年有個暫估10萬的成本發票沒有回來,以后票也不會回來,今年匯算時候調增了10萬,請問,去年暫估的分錄,需要怎么處理?當時是借:庫存 貸:暫估-應付 ,后來直接結轉,老師幫忙給個具體的分錄
答: 借應付賬款貸庫存商品,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應該怎么處理呢?
答: 意思是你暫估多了,以后不會再來發票了?
老師麻煩請教一下,工程成本在去年12月的時候做了一個暫估,然后今年1月及4月各開了一張成本票,金額低于去年12月的暫估成本,這種我在報今年1季度季報和去年年報的時候應該怎么處理呢?發票以后會來
你好!老師;2022年的暫估的成本,年報的時候按暫估成本報的,現在怎么更正年報表,還有會計分錄怎么做啊?暫估時:借主營業務成本 貸:應付賬款-暫估,那沖減的時候怎么做分錄
請問老師,匯算清繳的時候,去年有個暫估10萬的成本發票沒有回來,當時做了納稅調增,請問,去年暫估的分錄,需要怎么處理?當時是借:庫存 貸:暫估-應付 ,后來直接結轉
請問老師,匯算清繳的時候,去年有個暫估10萬的成本發票沒有回來,當時做了納稅調增,請問,去年暫估的分錄,需要怎么處理?當時是借:庫存 貸:暫估-應付 ,后來直接結轉
老師好,請問去年暫估成本時借:主營業務成本貸:應付賬款-暫估,今年收到發票,但是發票的金額比去年暫估的少,具體的分錄怎么寫?比如去年暫估的10000,今年收到發票8000相差2000怎么入賬?





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