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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-09 09:04

應該轉入應交稅費-進項稅額科目。

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相關問題討論
應該轉入應交稅費-進項稅額科目。
2023-03-09 09:04:39
借固定資產 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2022-04-10 21:27:46
同學你好,如果是集體福利轉入管理費用-福利費
2022-01-04 18:00:10
這個不需要結轉平的。平時正確申報就是了
2023-04-03 14:20:55
您好,要結轉的,但不是這個3級科目結轉,直接看應交增值稅這個二級科目余額結轉到未交增值稅就行 月末把應交稅費——應交增值稅 這個二級科目余額結轉到 ?應交稅費——未交增值稅,用 ?應交稅費——應交增值稅(轉出未交/多交增值稅)科目來結轉,不用把進項銷項科目結轉, 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) ?貸:應交稅費——未交增值稅 ? , 看應交稅費——應交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 ? 借:應交稅費——未交增值稅 ? ?貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 應交增值稅結轉:有的說兩次,把銷項和進項都結轉為0,有的說就結轉一次 轉到未交增值稅就行,因為銷項進項能知道全年累積數是多少?按稅法書上是每月結轉但不是用三級科目進和銷項結轉,用科目 “應交稅費——應交增值稅(轉出多交/未交增值稅)”結轉到未交增值稅,這樣一年多少進和銷都能看到累計數,稅法書上這么寫,他是經過專家分析的,有他的道理。 關于印發《增值稅會計處理規定》的通知 財會[2016]22號
2026-04-04 12:31:11
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