老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


所得稅匯算清繳時(shí),收入為0,但發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,如何申報(bào),填寫(xiě)那個(gè)申報(bào)表?
答: 你需要填寫(xiě)所得稅匯算清繳表,在“應(yīng)納稅額”一欄填寫(xiě)1000元,在“實(shí)際繳納稅額”一欄填寫(xiě)0元。
計(jì)入成本的業(yè)務(wù)招待費(fèi),期間費(fèi)用是0,收入是0,請(qǐng)問(wèn)在所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出該如何填寫(xiě)?填寫(xiě)在哪個(gè)表中呢?
答: 你好,填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表。業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額按發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰填寫(xiě)。賬載金額就填實(shí)際的數(shù)字。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)0申報(bào)企業(yè)的所得稅匯算清繳如何填報(bào)?如果全部填寫(xiě)0,稅務(wù)系統(tǒng)過(guò)不去
答: 嗯,正常的話會(huì)酸清潔的話,你填零是可以過(guò)去的,但是有一個(gè)地方你得填0.01,就是那個(gè)基礎(chǔ)信息表里面的資產(chǎn)總額那里。





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