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職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2023-03-13 17:38

你可以把這筆差額分?jǐn)偟矫吭碌睦U稅中,或者把它記錄下來(lái),在下一次納稅報(bào)表時(shí)作為稅款調(diào)整項(xiàng)進(jìn)行繳稅。

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你可以把這筆差額分?jǐn)偟矫吭碌睦U稅中,或者把它記錄下來(lái),在下一次納稅報(bào)表時(shí)作為稅款調(diào)整項(xiàng)進(jìn)行繳稅。
2023-03-13 17:38:24
您好!緩交的部分也是做了申報(bào)的,只是會(huì)體現(xiàn)在未交增值稅里面而已,所以你的分錄就是平掉進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)之后的差額記入未交增值稅就好了
2023-03-14 15:47:56
可以的,可以只勾選6000的額
2023-03-15 10:52:10
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是,不需要把進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的余額結(jié)轉(zhuǎn)平 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2025-12-06 09:56:43
你好!不是的。沒(méi)有要求結(jié)平。
2020-06-18 11:38:05
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