老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


這個月有開負數發票,也開了正數,一正一負。申報增值稅的時候怎么申報?當時是名稱搞錯了,金額沒有錯,已經跨月了,所以對方沖紅,我們這里就開了一正一負。申報增值稅注意什么?
答: 這里一定要特別注意,一正一負發票,你必須要明確分明兩者的種類,有哪些收稅實體,以及各自的金額,才便于清楚的申報認定稅款。
4月份開了一張出口發票,5月份沖紅了重新開了一張,現在申報5月份增值稅的時候,沖紅的發票負數顯示在免稅銷售額里,現在全申報申報不了,要報增值稅免稅申報明細表,但是這個不能填負數,所以我想問一下,該這么操作,
答: 去稅務局申報的 負數銷售額都是自己申報不了的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
比如10月將13%的票開成0%,跨月發現,11月已紅沖錯誤發票并按正確稅率13%開具正確發票,在申報10月份增值稅的時候也按正確的數據去申報,即按13%去申報,0%那張沒有申報,那在申報11月增值稅的時候,那張紅沖跟重新開具的發票要怎么申報
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!





粵公網安備 44030502000945號


