老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


應(yīng)付未付的款項(xiàng)如何會計(jì)處理
答: 老板讓給別人開發(fā)票,對方還不打錢來,算不算虛增收入,這樣掛賬可以嗎?
公司上個會計(jì)將未平應(yīng)付賬款計(jì)入其他應(yīng)付款中,導(dǎo)致其他應(yīng)付款無法平賬,現(xiàn)應(yīng)如何處理這部分賬務(wù)
答: 您好,實(shí)在查不現(xiàn)出來,應(yīng)付不需要付的,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入里, 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入 這是并到利潤表里交所得稅的,還是先查
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前年度應(yīng)付/預(yù)付款未發(fā)票回不來了如何賬務(wù)處理處理
答: 這種情況一般需要做預(yù)提或暫估處理。先確認(rèn)應(yīng)付金額,然后借記相關(guān)費(fèi)用或資產(chǎn)科目,貸記預(yù)提費(fèi)用或預(yù)付賬款。待收到發(fā)票時,再沖回預(yù)提或暫估,按實(shí)際發(fā)票金額調(diào)整。具體操作需結(jié)合公司會計(jì)政策和稅法規(guī)定。




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易 老師 解答
2023-03-28 15:10
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