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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-04 12:37

一般納稅人還是小規模給你開的專票嗎?

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:38

老師我公司收到了稅務通知  我公司收到21年上游公司虛開增值稅普通發票 現在稅務讓做成本轉出 調表怎么調啊 分錄怎么處理啊

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:39

是增值稅普通發票  經濟業務真實發生  

郭老師 解答

2023-04-04 12:40

你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額就可以的,賬上不用調整的,因為這個實際有業務,也就是會計利潤上正常做,但是稅法上不允許抵扣。

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:43

是調所得稅匯算清繳的那個表嗎?

郭老師 解答

2023-04-04 12:46

納稅調整明細表105000,這一個表格有一個扣除項目30欄填寫賬載金額。

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:48

那補交稅后,會計分錄是通過以前年度損益科目進行核算是嗎?

郭老師 解答

2023-04-04 12:49

對的,是的,是這么做的。

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:51

老師 在電子稅務局填那個更正表是現在的 還是更正以前的吶?

郭老師 解答

2023-04-04 12:54

稅務局怎么要求的?稅務局是要求你修改之前的嗎?如果是的話,需要修改之前的2021年的。

熱情的盼望 追問

2023-04-04 12:54

好的 謝謝老師 

郭老師 解答

2023-04-04 12:55

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
一般納稅人還是小規模給你開的專票嗎?
2023-04-04 12:37:23
同學,你好 借:庫存商品/原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022-03-22 11:16:12
你好,去年的分錄是怎么做的?
2022-04-06 11:05:10
你需要對相應的進項稅額和失控發票進行統計,然后根據稅務部門的規定進行合理的賬務處理。
2023-03-14 16:07:31
你好; 失控發票;? 是專票還是普票的 ; 你認證了進項稅;稅務局要求你轉出補稅和滯納金是嗎? ?
2023-03-06 15:40:01
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