老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


小規模公司22年8月開的藍票已交增值稅,在9月下旬開了紅字發票,請問怎么申請退稅處理?
答: 同學您好,同學您好,電子稅務局退稅操作流程:登錄電子稅務局、“我要辦稅”、“一般退(抵)稅管理”、“誤收多繳退抵稅”,然后點擊退抵稅費原因類型:選擇“誤收多繳退抵稅(費)”、點擊申請退抵稅(費)方式即可
已經抵扣的增值稅發票申請了紅字發票。原來的藍字發票需要退還給銷售方嗎?
答: 你好 是的要退回的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2023年1月發生退貨,紅沖2022年收入發票的賬務處理:借:應收賬款—A公司-113(紅字) 貸:以前年度損益調整-100(紅字) 應交稅金—應交增值稅(銷項稅額)-13我想問:申報1月份增值稅申報表,收入是收入科目金額—紅字100元;2022年申請退稅。對嗎?
答: 2022年你說的是企業所得稅的吧,是的話可以。









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燕紫 追問
2023-04-09 17:22
易 老師 解答
2023-04-09 17:29