女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-17 17:38

您好,收款時,借;現金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現金折扣,900,貸;主營業務收入,3000。返還時,借;財務費用-現金折扣,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 17:44

老師最后返還時貸庫存現金或銀行存款是900還是-900?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 17:50

您好,不好意思,應該是貸:主營業務收入,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。

時光正好 追問

2017-12-17 18:11

老師不太明白,借:銀行或現金3000 貸:主營業務收入2000,營業外收入100,財務費用-現金折扣900                                         借:財務費用現金折扣900,貸:銀行或現金900   這樣寫對嗎?

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:25

您好,這樣寫是對的,因為我沒有看清楚您給的問題中,收款是多少元,不好意思了。

時光正好 追問

2017-12-17 18:29

就是票開了3000,實際收了2100,其中2000是做業務收的,100是收多開票稅點

王雁鳴老師 解答

2017-12-17 18:33

您好,這樣的話,就按您寫的分錄處理吧。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,收款時,借;現金或者銀行存款,2100,貸:預收賬款,2100。開票時,借;預收賬款,2100,財務費用-現金折扣,900,貸;主營業務收入,3000。返還時,借;財務費用-現金折扣,負數900,貸;現金或者銀行存款,900。
2017-12-17 17:38:37
內帳 借;管理費用—稅金 貸;庫存現金等科目 外帳不能體現
2016-05-04 13:24:54
你好!這個你可以計入管理費用-進項票稅金 另外,這樣是違法的
2019-07-31 15:06:47
你好,這個具體的是什么業務的?
2022-04-08 19:33:43
你好,你轉給別人的話,這個人得給你開發票,或者是你給他申報個稅公司。
2022-03-31 16:25:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...