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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2023-06-27 15:31

您好,收到返利方,需要對方開具紅字折讓增值稅發票
借:銀行存款,

應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字),

貸:庫存商品

微微老師 解答

2023-06-27 15:35

您好,以下為i完整的分錄
借:應收賬款1000,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字),
貸:庫存商品
第二筆業務
借:庫存商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應收賬款1000
貸:銀行存款500

華華 追問

2023-06-27 15:35

這1000元沒有打到我賬上,只是作為我下次訂貨時抵用,如何 做賬?

華華 追問

2023-06-27 15:36

而且也不能貸庫存商品吧,我商品他給的足量的啊。

微微老師 解答

2023-06-27 15:36

您好,以下為i完整的分錄
借:應收賬款1000,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字),
貸:庫存商品
第二筆業務
借:庫存商品
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
貸:應收賬款1000
貸:銀行存款500

華華 追問

2023-06-27 15:41

您還在嗎?

微微老師 解答

2023-06-27 17:02

您好,在的呢。
1000元沒收到,通過應收賬款/其他應收款的科目處理
那直接:借:其他應收款
貸:營業外收入

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您好,收到返利方,需要對方開具紅字折讓增值稅發票 借:銀行存款, 應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)(紅字), 貸:庫存商品
2023-06-27 15:31:04
供應商可以按照。一萬元開發票,然后返點的500元,再開一個負數的發票。
2022-10-18 16:06:14
你好,你們少支付的計入到營業外收入,你們少收的計入到營業外支出
2024-12-24 14:32:55
你好!你暫估成本就可以了。現金返利的時候,你沖減成本就可以了。
2019-09-23 20:24:35
你好 借 財務費用100 貸應付賬款 100
2021-01-07 14:03:58
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