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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-12 15:29

您好, 通過營業(yè)外收支調(diào)整的

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你好,應交增值稅-未交增值稅,是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額?
2023-07-22 11:29:06
或者賬務處理不對,或者申報表不對
2024-09-06 09:35:20
是的,你說的對,如果本月沒有銷項,只有進項,那么就需要將這筆分錄按照你所說的方式來進行,以便于調(diào)平增值稅。
2023-03-21 19:50:52
您好: 每月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是借應交增值稅—銷項稅2000,貸應交增值稅—進項稅500(這是可抵的稅),應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,然后再借應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1500,貸應交稅費-未交增值稅1500
2017-02-03 18:05:26
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn),但少了一個步驟。要先將銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2022-01-19 11:18:19
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