老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


我公司食品加工企業,主營業務收入是大米,因為上面領導要求我公司多開增值稅發票,公對公打款比較少,都是微信轉賬比較多,這種情況我該怎么樣才能開票呢?
答: 你好,微信是個人的微信嗎?
增值稅主營業務免稅企業收到增值稅專用發票的操作流程及賬務處理
答: 您好,直接價稅合計計入成本或費用
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上季度的增值稅率開票時,誤將5%的稅率選成1%,且已申報,然后這個季度按照沖紅重新開了藍色發票,會計分錄借:上季度誤開票主營業務收入 上季度誤開票應交增值稅貸:新開票主營業務收入 新開票應交增值稅。這樣寫可以嗎? 上個月:借:銀行存款貸:主營業務收入 應交增值稅——銷項稅
答: ?你好;? ?這個沒有跨年的話? ;? 先紅沖:借? 銀行存款? ?負數貸主營業務收入負數; 應交稅費-應交增值稅負數 ;? 在開票? ?借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交增值稅——銷項稅









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2023-10-13 14:54
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