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送心意

家權老師

職稱稅務師

2023-11-01 10:29

不用那樣做,直接紅沖本年的銷售收入和銷項稅

Cindy 追問

2023-11-01 10:41

退的是去年的貨

家權老師 解答

2023-11-01 10:42

不用管是哪年的了,都是那樣處理

Cindy 追問

2023-11-01 10:50

現在的公司都是做在以前年度損益里面的

家權老師 解答

2023-11-01 10:50

那你本年申報增值稅和所得稅沒法做了

Cindy 追問

2023-11-01 10:59

當月發出商品 就算沒開票也確認收入的

Cindy 追問

2023-11-01 11:01

我也不明白為什么是這樣操作的 想不通

家權老師 解答

2023-11-01 11:05

退貨在本年發生的,直接紅沖本年的銷售和成本就是

Cindy 追問

2023-11-01 12:11

好吧   我也覺得是這樣 但是這家公司這么操作的

Cindy 追問

2023-11-01 12:22

不對 我查了百度 確實應該用以前年度損益的 你回答錯了

家權老師 解答

2023-11-01 14:13

不要盲目相信百度,現在的問題是退貨發生在今年,那么你要開票紅沖,申報收入和增值稅都是體現在今年的,那么對應的退貨成本就紅沖今年的成本

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因為涉及到以前年度損益類科目的,用以前年度損益調整的
2023-11-01 12:24:01
不用那樣做,直接紅沖本年的銷售收入和銷項稅
2023-11-01 10:29:32
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022-04-09 10:07:07
你好,會計發現以前年度有一筆收入做錯賬,少記收入,稅金,需要補做入賬處理 借:應收賬款等科目?,貸:以前年度損益調整—主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-03-18 10:12:58
您好,這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
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