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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-11-08 10:54

根據您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續費已經按銀行回單入賬,現在2023年3月銀行開具了增值稅專用發票。
對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發票的開具日期和相關規定。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發票可以用于抵扣之前的財務費用。
對于沖抵以前的財務費用,需要根據具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理:
  1.將增值稅專用發票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。
  2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。
  3.將沖抵的金額從增值稅專用發票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。
  4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。

啟睿 追問

2023-11-08 10:59

老師,謝謝您的解答,我還有一點不太明白,我入賬是從2019年開始隨著月份跟著走的,增值稅發票是23年3月份開具的,稅額能沖抵2019年已入賬的財務費用,是吧?

樸老師 解答

2023-11-08 11:02

你做跨年的就可以了

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根據您提供的信息,2019-2023年2月份的銀行手續費已經按銀行回單入賬,現在2023年3月銀行開具了增值稅專用發票。 對于增值稅額的抵扣問題,需要具體查看增值稅專用發票的開具日期和相關規定。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之前的,那么該發票不能用于抵扣之前的財務費用。如果增值稅專用發票的開具日期是在您入賬之后的,那么該發票可以用于抵扣之前的財務費用。 對于沖抵以前的財務費用,需要根據具體情況進行相應的會計處理。您可以按照以下步驟進行處理: 1.將增值稅專用發票進行認證和抵扣,如果可以抵扣,則進行相應的抵扣處理。 2.將之前的財務費用進行核對,確認需要沖抵的具體金額。 3.將沖抵的金額從增值稅專用發票的進項稅額中抵扣,從而沖抵之前的財務費用。 4.記錄相關的會計分錄,以反映沖抵的過程。
2023-11-08 10:54:29
同學你好,借:財務費用-手續費,負數,應交稅費應交增值稅進項,正數,借:財務費用-手續費,正數。
2022-09-17 14:57:09
有筆銀行手續費業務,平時是看銀行回單入賬財務費用,年底統一拿回專票,抵扣進項稅額賬務怎么處理,沖減財務費用? 是的 建筑工程有限公司預繳增值稅是怎么交的, 稅務局大廳預交的
2022-09-27 09:11:48
你好 借 以前年度損益調整 進項 貸銀行??
2022-02-25 12:58:44
你好 以前的分錄應該是 借其他應收款 貸銀行存款 現在 借財務費用 貸其他應收款
2020-11-02 14:52:19
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