老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入借:主營業(yè)務成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業(yè)務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
老師您好,電費20000元,我司實際銀行付款電費19800元,供電公司開發(fā)票20000元。200元是積分轉(zhuǎn)電費,是供電公司給的優(yōu)惠. 做賬:借 管理費用-電費 17699.12 進項稅額2300.88 貸 銀行存款 19800 營業(yè)外收入 200這個200元積分轉(zhuǎn)電費 做了營業(yè)外收入,那么這個200元營業(yè)外收入 要交增值稅么?
答: 可以的,不需要交增值稅,需要交所得稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
關于增值稅。計提時,有進項時:借:應交稅費-進項稅額100000,貸:銀行存款100000。有銷項時:借:應收賬款xxx,貸,主營業(yè)務收入xxx,銷項稅額140000。那實際扣繳稅款時分錄怎么做?借:應交稅費-銷項稅額40000,貸:銀行存款?
答: 是的,你的分錄是正確的了









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夏末 追問
2023-11-14 16:37
郭老師 解答
2023-11-14 16:37