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送心意

陳靜老師

職稱,中級會計師

2018-03-10 12:30

你好,首先你單位有沒有實行計提壞帳準備,沒有則:

借:營業(yè)外支出

貸:應(yīng)收帳款

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 12:36

假設(shè)計提過呢。怎么 做分錄

陳靜老師 解答

2018-03-10 12:43

你好,有提取時:
  提取時借:管理費用 貸:壞賬準備
  核銷壞賬時借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 12:46

為什么不是“營業(yè)外支出”呢,而是計入“管理費用”

陳靜老師 解答

2018-03-10 12:55

你好,這是單位實行計提準備和不實行計提準備的區(qū)別的.

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 13:25

公司會計政策有提到其他應(yīng)收款計提壞賬準備,但是我們的會計沒提
那資產(chǎn)減值損失不需要沖掉嗎

陳靜老師 解答

2018-03-10 13:51

你好,沒提就需要沖掉的.

ヾ(?°?°?)?? 追問

2018-03-10 14:32

如果計提了壞賬準備,這押金收不回來。沖掉資產(chǎn)減值損失,借:壞賬準備-其他應(yīng)收款 500 貸:資產(chǎn)減值損失 500?

然后再沖掉其他應(yīng)收款,借:管理費用 20000貸:應(yīng)收賬款20000?
這樣做對嗎

陳靜老師 解答

2018-03-10 14:37

你好,有提取時:
  提取時借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準備
  核銷壞賬時借:壞賬準備 貸:應(yīng)收賬款   應(yīng)該是這樣做的.

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你好,首先你單位有沒有實行計提壞帳準備,沒有則: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收帳款
2018-03-10 12:30:19
您好 請問支付押金的時候分錄怎么寫的
2020-06-11 16:25:37
您好!借其他應(yīng)收款-押金 管理費用-福利費 貸應(yīng)付賬款等
2017-01-03 09:07:46
借其他應(yīng)收款,貸壞賬準備,借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
2024-05-28 10:14:31
借:其他應(yīng)收款 貸:壞賬準備 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款
2024-05-28 10:35:40
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