老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


未納入海關(guān)統(tǒng)計出口的樣品費,沒有做報關(guān)出口,貨已經(jīng)出了,以什么資料入賬?我們一直都是報的免稅出口銷售額,這個樣品費也是按免稅出口銷售額申報還是要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報?
答: 1.如果該樣品費屬于公司的正常經(jīng)營范圍,且符合出口免稅政策的規(guī)定,則可以按照免稅出口銷售額進行申報。您需要準(zhǔn)備好相關(guān)資料,如合同、發(fā)票、運輸單據(jù)等,以證明該樣品費屬于出口免稅收入。 2.如果該樣品費不屬于公司的正常經(jīng)營范圍,或者不符合出口免稅政策的規(guī)定,則需要進行出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷申報。您需要準(zhǔn)備好相關(guān)資料,如合同、發(fā)票、運輸單據(jù)等,以證明該樣品費需要視同內(nèi)銷處理,并按照相應(yīng)的稅率進行納稅申報。
從國外買樣品要怎么處理 國外好像沒有發(fā)票這種,那要依據(jù)什么入賬 那購買的樣品費用直接從老板的信用卡扣款的 這個可以嗎,怎么做賬
答: 你好; 有形式發(fā)票給你們的。 你們拿著根據(jù)合同 和入庫單 以及形式發(fā)票 和支付銀行回單來做附件處理的 ; 可以的; 比如借庫存商品 貸 其他應(yīng)付款 -老板
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
親我想請教一下,公司購買的樣品,員工內(nèi)部購買可以這樣做賬嗎。購買樣品 借:銷售費用-樣品費 貸:銀行存款 員工內(nèi)購 借:銀行存款 貸:銷售費用-樣品費(紅字)
答: 不可以的。借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,借主營業(yè)務(wù)成本,貸銷售費。








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